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Detalhes
| 19/11/2025 | 0003576/2022 | 0003252/2025 | 0005277/2025 | Referente a 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 186/2022, da contratacao de empresa para prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis de veiculos e equipamentos, por meio da implantacao e operacao de sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao magnetico com chip ou cartao com tarja magnetica, com disponibilizacao de rede credenciada de postos de combustivel, compreendendo a distribuicao de: gasolina comum, diesel comum, S10 e arla 32, para os veiculos automotores lotados na Secretaria Municipal de Educacao (Ensino Fundamental). | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 12.039.966/0001-11 | R$ 3.379,29 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE |
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Detalhes
| 19/11/2025 | 0003576/2022 | 0003251/2025 | 0005276/2025 | Referente a 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 186/2022, da contratacao de empresa para prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis de veiculos e equipamentos, por meio da implantacao e operacao de sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao magnetico com chip ou cartao com tarja magnetica, com disponibilizacao de rede credenciada de postos de combustivel, compreendendo a distribuicao de: gasolina comum, diesel comum, S10 e arla 32, para os veiculos automotores lotados na manutencao da Secretaria Municipal de Educacao. | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 12.039.966/0001-11 | R$ 8.142,75 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE |
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Detalhes
| 19/11/2025 | 0003576/2022 | 0002946/2025 | 0005275/2025 | Referente a 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 186/2022, da contratacao de empresa para prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis de veiculos e equipamentos, por meio da implantacao e operacao de sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao magnetico com chip ou cartao com tarja magnetica, com disponibilizacao de rede credenciada de postos de combustivel, compreendendo a distribuicao de: gasolina comum, diesel comum, S10 e arla 32, para os veiculos automotores lotados na manutencao da Secretaria Municipal de Educacao. | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 12.039.966/0001-11 | R$ 3.147,38 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE |
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Detalhes
| 19/11/2025 | 0003576/2022 | 0003250/2025 | 0005274/2025 | Referente a 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 186/2022, da contratacao de empresa para prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis de veiculos e equipamentos, por meio da implantacao e operacao de sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao magnetico com chip ou cartao com tarja magnetica, com disponibilizacao de rede credenciada de postos de combustivel, compreendendo a distribuicao de: gasolina comum, diesel comum, S10 e arla 32, para os veiculos automotores lotados na Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servicos Urbanos (Limpeza Publica) | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 12.039.966/0001-11 | R$ 6.039,57 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 19/11/2025 | 0003576/2022 | 0003249/2025 | 0005273/2025 | Referente a 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 186/2022, da contratacao de empresa para prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis de veiculos e equipamentos, por meio da implantacao e operacao de sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao magnetico com chip ou cartao com tarja magnetica, com disponibilizacao de rede credenciada de postos de combustivel, compreendendo a distribuicao de: gasolina comum, diesel comum, S10 e arla 32, para os veiculos automotores lotados na manutencao da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servicos Urbanos. | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 12.039.966/0001-11 | R$ 46.738,32 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 19/11/2025 | 0003576/2022 | 0002197/2025 | 0005272/2025 | Referente a 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 186/2022, da contratacao de empresa para prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis de veiculos e equipamentos, por meio da implantacao e operacao de sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao magnetico com chip ou cartao com tarja magnetica, com disponibilizacao de rede credenciada de postos de combustivel, compreendendo a distribuicao de: gasolina comum, diesel comum, S10 e arla 32, para os veiculos automotores lotados na Secretaria Municipal de Financas e Orcamento. | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 12.039.966/0001-11 | R$ 2.301,99 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 |
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Detalhes
| 19/11/2025 | 0003576/2022 | 0002688/2025 | 0005271/2025 | Referente a 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 186/2022, da contratacao de empresa para prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis de veiculos e equipamentos, por meio da implantacao e operacao de sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao magnetico com chip ou cartao com tarja magnetica, com disponibilizacao de rede credenciada de postos de combustivel, compreendendo a distribuicao de: gasolina comum, diesel comum, S10 e arla 32, para os veiculos automotores lotados no Gabinete do Prefeito. | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 12.039.966/0001-11 | R$ 5.907,71 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 |
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Detalhes
| 18/11/2025 | 0004138/2023 | 0000806/2025 | 0005270/2025 | Referente a 1º Termo Aditivo ao contrato Nº 045/2024, da contratacao de empresa especializada para CONSTRUCAO DA CAPELA MORTUARIA EM VILA PAVAO/ES, atraves dos recursos proprios oriundos de alienacao de bens. | CONSTRUTORA AJB EIRELI ME | 18.957.023/0001-54 | R$ 2.469,34 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES | 275500000000 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA |
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Detalhes
| 18/11/2025 | 0000141/2025 | 0000192/2025 | 0005269/2025 | Referente a Diarias p/ cobrir gastos com viagem para Participar da aula presencial do curso de formacao promovido pela Escola de Conselhos do Espirito Santo, realizada no Polo Sao Mateus dia 30/10/2025 | LEVINA HOLZ | ***.435.767-** | R$ 63,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 18/11/2025 | 0001941/2025 | 0002739/2025 | 0005268/2025 | Referente a Diarias p/ cobrir gastos com viagem para levar servidores para participar da aula presencial do curso de formacao promovido pela Escola de Conselhos do Espirito Santo, realizada no Polo Sao Mateus dia 30/10/2025 | BRIAN FREITAS CAMPOS | ***.993.957-** | R$ 63,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL |