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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO ( Total R$ 46.660,00 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 22/01/2026 ( Total R$ 1.080,00 ) |
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0006139/2025
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0000422/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.087 - MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA | R$ 78,00 |
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0006138/2025
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0000421/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.080 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS | R$ 78,00 |
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0006141/2025
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0000413/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.103 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | R$ 468,00 |
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0006140/2025
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0000412/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2.095 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | R$ 78,00 |
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0006137/2025
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0000411/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.069 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | R$ 78,00 |
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0006136/2025
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0000410/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | 2.022 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | R$ 111,00 |
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0006135/2025
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0000409/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO | 2.015 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | R$ 78,00 |
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0006134/2025
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0000408/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - GABINETE DO PREFEITO | 2.005 - MANUTENCAO NO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE VILA PAVAO - FUMDEC | R$ 111,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.080,00 Total R$ 1.080,00 |
| | | Data: 16/01/2026 ( Total -R$ 78,00 ) |
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0006139/2025
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0000210/2026
| Anulacao | Restos a Pagar Processados | 092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.087 - MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA | -R$ 78,00 |
| | | | | | | | | Total -R$ 78,00 Total -R$ 78,00 |
| | | Data: 15/01/2026 ( Total R$ 78,00 ) |
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0006139/2025
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0000210/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.087 - MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA | R$ 78,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 78,00 Total R$ 78,00 |
| | | Data: 21/10/2025 ( Total R$ 2.481,00 ) (Continua na próxima página) |
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0004715/2025
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0006351/2025
| Original | Orcamentario | 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.033 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 300,00 |
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0004718/2025
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0006341/2025
| Original | Orcamentario | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.103 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | R$ 702,00 |
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0004717/2025
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0006340/2025
| Original | Orcamentario | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2.095 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | R$ 78,00 |
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0004714/2025
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0006339/2025
| Original | Orcamentario | 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | 2.022 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | R$ 522,00 |
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0004713/2025
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0006338/2025
| Original | Orcamentario | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO | 2.015 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | R$ 156,00 |